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Anulaci贸n de Aceptaciones

Mediante este programa se podr谩n anular las operaciones que se hubieran aceptado previamente.

Iniciar:  presionando este control se presentar谩 una grilla con las operaciones susceptibles de ser anuladas, son las que cumplen con los siguientes requisitos:

Contenido de la Grilla:

  • n潞 de importaci贸n: n煤mero de vinculaci贸n entre la orden de compra y el legajo en el m贸dulo de importaciones.
  • n潞 de orden de compra
  • c贸digo y nombre del proveedor del exterior
  • fecha de aceptaci贸n:  fecha en la cual se registr贸 la deuda en la cuenta corriente del proveedor del exterior.
  • Moneda:  moneda en que fueron ingresados los precios de los bienes.
  • Divisas:  importe total en divisas de la orden de compra.
  • Pase:  cotizaci贸n utilizada para el pase de divisas a moneda nacional.

Marcar:  con doble click en la fila de la importaci贸n cuya aceptaci贸n se desea anular 茅sta quedar谩 marcada con X.

Aceptar:  presionando este control se anular谩n todas las aceptaciones de la grilla marcadas con X, luego se visualizar谩 un reporte con el detalle de las aceptaciones anuladas. Al anular las aceptaciones se generar谩 un registro de auditor铆a indicando el usuario anulador y la fecha del proceso. Adem谩s de anularse los movimientos en el subdiario de Fondos, se eliminar谩n tambi茅n las facturas generadas en la cuenta corriente del proveedor del exterior.

Cancelar:  presionando este control se limpiar谩 la grilla y se podr谩 comenzar nuevamente con el proceso.

Salir:  presionando este control se retornar谩 al men煤 general.


Última modificación: 18 de Octubre de 2016