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ABM de Proveedores del Exterior
Programa de mantenimiento del archivo que contiene los proveedores del exterior que serán utilizados por Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimientos o Ingreso de Órdenes de Compra en el módulo Importación.
Los campos solicitados son:
- Código: se ingresa un número entero desde el 1 hasta el 9999.
- Razón Social: indicar la razón social del proveedor del exterior.
- Abreviatura: indicar el nombre abreviado para su localización en espacios reducidos.
- Domicilio: indicar el domicilio legal o real.
- Localidad: indicar la localidad.
- Estado: indicar el estado o provincia donde se encuentra el domicilio y la localidad anteriormente indicada.
- País: indicar el país al que pertenece el proveedor previamente ingresado en ABM de Países.
- Código Postal: indicar el código postal del proveedor.
- Teléfonos: se podrán indicar los teléfonos con especificación de los códigos de área correspondientes.
- Dirección electrónica: indicar el e-mail del proveedor.
- Representante: indicar el representante local del proveedor del exterior al cual se le notificarán las solicitudes de cotizaciones (ver ABM de Auxiliares de Importación).
- Contacto: indicar el nombre de la persona encargada de atender las relaciones comerciales.
- Grupo: indicar el grupo de proveedor al cual pertenece previamente ingresado en ABM de Grupos de Proveedores.
- Condición de Pago: indicar la condición de pago normal con que se realizan las operaciones previamente ingresada en ABM de Formas de Pago.
- Activo: indicar si el proveedor del exterior está habilitado para ingresar órdenes de compra de importación.
- Fecha de Apertura: indicar la fecha en que se abrió la cuenta del proveedor del exterior.
- Fecha de Última Compra: indicar la fecha en que se realizó la última operación. Se actualiza automáticamente al procesarse Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimientos o Ingreso de Órdenes de Compra.
- Banco: entidad bancaria que utiliza comunmente el proveedor del exterior para realizar las operaciones con el exterior.
- Swift: clave bancaria que corresponde a la entidad bancaria del proveedor del exterior.
- Nº de Cuenta: número de la cuenta bancaria del proveedor del exterior.
- Observaciones: se utiliza para anotar comentarios especiales relacionados con el proveedor.
CONTACTOS: mediante este control se habilita una grilla donde se podrán registrar los datos de las personas que integran los distintos sectores o departamentos internos que tiene cada proveedor del exterior de acuerdo al siguiente detalle:
- Nombre: corresponde al nombre y apellido de la persona que representa al proveedor del exterior para una determinada función.
- Cargo: indicar el cargo que desempeña la persona mencionada anteriormente.
- Teléfono: ingresar el teléfono interno o directo del contacto.
- Celular: ingresar el celular del contacto.
- E-mail: indicar el mail particular al que debe enviarse la correspondencia electrónica del contacto.
- Comprobantes: indicar los formularios que recibirá el contacto mediante el programa Envío de Comprobantes. Podrán asignarse hasta tres tipos de comprobante por contacto (Órden de Compra - Órden de Pago y Solicitud de Cotización).
Para poder agregar, modificar o eliminar los datos de la grilla deberá previamente presionarse el control CAMBIO, hacer las modificaciones y luego VOLVER y finalmente GUARDAR.
Última modificación: 3 de Abril de 2024